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[单选题]

假定组织安排你来组建审计部门你最有可能聘用以下哪类人员()

A.每位掌握了处理所有业务所需技能的审计师

B.没有经验的人员,并按组织希望的方式培训他们

C.拥有会计学学位的人员,由于多数审计工作与会计学有关

D.从整体上拥有开展审计活动的职责所需的知识和技能的审计师

答案
D、从整体上拥有开展审计活动的职责所需的知识和技能的审计师
更多“假定组织安排你来组建审计部门你最有可能聘用以下哪类人员()”相关的问题

第1题

假定组织安排你来组建内部审计部门。你最有可能聘用以下哪类人员: ()。
假定组织安排你来组建内部审计部门。你最有可能聘用以下哪类人员: ()。

A、从整体上拥有开展内部审计活动的职责所需的知识和技能的内部审计师。

B、拥有会计学学位的人员,由于多数内部审计工作与会计学有关;

C、每位掌握了处理所有业务所需技能的内部审计师

D、没有经验的人员,并按组织希望的方式培训他们

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第2题

某公司选定某人去建立内部审计部门,该人最有可能雇用()

A.拥有能够处理所有审计分工所需技能的内部审计师

B.没有经验的人员,并按公司希望的方式培训他们

C.拥有学位的会计人员,因为多数审计工作和会计有关

D.共同具备完成所有内部审计分工所需知识和技能的内部审计师

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第3题

内部审计业务随其客观性程度的变化而变化。以下哪一项最有可能具备客观性()

A.与组织加班政策有关的遵循性审计

B.与人事部门的聘用与解聘政策有关的经营审计

C.与营销部门有关的绩效审计

D.与薪酬程序有关的财务控制审计

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第4题

在开展正式的咨询业务时,内部审计师应保持应有的职业审慎性,这要通过以下内容来实现()。
在开展正式的咨询业务时,内部审计师应保持应有的职业审慎性,这要通过以下内容来实现()。

A、要求内部审计师提供咨询服务的可能动机和原因;

B、对未来审计任务和业务的潜在影响。

C、开展咨询业务所需的技能和资源;

D、咨询业务可以为组织带来的以赔偿形式的好处;

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第5题

在你打算创业,进行企业类型选择的时候,可以从以下几个方面()对自己做出分析,从而帮你更好地做出选择。

A.你对哪类企业的经验最丰富?

B.你的家人认为你适合什么?

C.你喜欢何种工作方式

D.你拥有哪类企业相关的技能最多

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第6题

内部审计师因其审计范围经常包括本组织各个领域而具有特殊性。这也决定了每个内部审计师不可能在审计到的所有领域都具备充分的胜任能力。以下哪项属于《标准》对每位内部审计师胜任能力的要求()

A.适用于本*公司经营的税务及法律

B.精通会计原则

C.理解管理原则

D.精通计算机系统和数据库

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第7题

在对以家大型电话公司的新建收费系统进行初次审计时,内部审计师们考虑下载几天的交易额,建立专门文件,再应用通用审计软件开展分析。这种方法的主要缺陷是()

A.数据可能不够充分,无法发现不常出现的问题。

B.从其设计目的看,审计软件无法针对这么多数据有效开展工作。

C.所需审计技术对审计师来说是陌生领域。

D.选择交易的过程可能过于严重地干扰正常业务处理。

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第8题

以下情况不违反《职业道德规范》的有()。
A.作为一名首席审计执行官,对如何处理你与业务客户管理当局就某一非常敏感的审计领域中的审计发现和建议违法达成一致感到困惑,由此你与IIA本地分会工作中认识的一位资深审计首席执行官探讨了审计发现和你提出的审计建议的具体内容

B.在研究并制定了年度审计计划后,公司的审计章程要求作为首席审计执行官的你将这份计划提交审计委员会,征求他的意见并征得它的批准

C.你的审计经理从你的审计报告中删除了你认为最重要的发现和建议,你已表示过反对这种做法,并解释说你知道报告中的情况确实存在,尽管你承认,从技术上讲,缺乏足够的证据来支持审计发现,但是管理当局不能对这些情况加以解释,而你的审计发现时唯一合理的结论

D.由于你所在的审计部门缺乏某一特定领域的技能和知识,首席审计执行官寻求了一位专家的帮助。作为审计经理,你要求对该专家完成任务的方法进行审查,你对于被审查领域具有丰富知识但仍不愿意接受这一任务,因为你缺少判断专家结论有效性的专业知识

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第9题

内部审计师怀疑财务报表可能存在潜在的误报情形,但缺乏可靠证据。审计师采取以下哪项行为没有违背应有的职业审慎原则?()

A.辩明错误可能存在的方式并将其列作审计调查的内容

B.将这一疑点告知审计经理并寻求如何开展审计的建议

C.不对可能的误报进行测试,因为审计业务工作方案已通过审计管理层的批准

D.未经业务客户同意就扩大审计工作方案,以确定误报发生的最可能情形

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第10题

审计经理正开展质量评估业务以确定审计业务恰当并充分地按计划执行的程度对于审计经理得出计划不充分的地方,他可能是发现了以下哪方面的信息()

A.审计业务开始时,审计工作的目标和范围没有清晰界定

B.由于未预期到的阻碍使审计预算超支15%

C.内部审计师没有对大量的审计活动的每个单项工作目标进行评价

D.所互核的审计工作方案往往是逐渐形成的,很少预计到所有可能碰到的情况

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