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[单选题]

内部审计师因其审计范围经常包括本组织各个领域而具有特殊性。这也决定了每个内部审计师不可能在审计到的所有领域都具备充分的胜任能力。以下哪项属于《标准》对每位内部审计师胜任能力的要求()

A.适用于本*公司经营的税务及法律

B.精通会计原则

C.理解管理原则

D.精通计算机系统和数据库

答案
C、理解管理原则
解析:A.不正确。根据《实务公告》“获取外部服务提供者为内部审计部门提供的支持或补充”内容,内部审计部门可以在以下情况下应用外部服务提供者:所开展的审计业务需要信息技术、统计学、税收、语言翻译等专门技能和知识,或者需要实现审计工作方案所确定的目标;解释法律、技术和管理要求。因此,税务、法律不是标准对内部审计师胜任能力的要求。
B.不正确。根据《实务公告》“专业能力”内容,每名内部审计师应掌握“开展审计业务所必须的对会计、经济学、商法、税收、金融、量化方法和信息技术等领域的基本内容的深入领会。这种深入领会是指确认问题或潜在问题的存在并确认需要进一步开展的研究或获取的帮助的能力。因此,并不要求内部审计师“精通”会计原则。
C.正确。根据《实务公告》“专业能力”内容,每名内部审计师应掌握的知识包括:确认和评价偏离良好实务行为的重大性和重要性所必需的对管理原则的理解。因此,《标准》要求内部审计师理解管理原则。
D.不正确。《标准》中对内部审计师并没有“精通计算机系统和数据库”的具体要求
更多“内部审计师因其审计范围经常包括本组织各个领域而具有特殊性。这也决定了每个内部审计师不可能在审计到的所有领域都具备充分的胜任能力。以下哪项属于《标准》对每位内部审计师胜任能力的要求()”相关的问题

第1题

下列情况下内部审计客观性会受到损害的有()。

A.审计人员以任何决策制定者的资格参与经营管理过程

B.内部审计师为系统推荐控制标准

C.内部审计师在程序实施前对其进行复核

D.内部审计师参与了这些系统的设计、安装、程序起草或操作

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第2题

下列哪一项情况会大大影响内部审计部门的独立性?()

A.内部审计师经常为在审计报告中曾批评过的部门工作程序起草修正方案

B.首席审计执行官担任着向公司高级管理层行政领导和董事会报告的双重责任

C.内部审计部门与公司的外部审计师联合规划总体审计范围,以避免相互间工作的重复

D.内部审计部门参与对该公司与其他公司订立的合同在实施前的审查

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第3题

假定组织安排你来组建内部审计部门。你最有可能聘用以下哪类人员: ()。
假定组织安排你来组建内部审计部门。你最有可能聘用以下哪类人员: ()。

A、从整体上拥有开展内部审计活动的职责所需的知识和技能的内部审计师。

B、拥有会计学学位的人员,由于多数内部审计工作与会计学有关;

C、每位掌握了处理所有业务所需技能的内部审计师

D、没有经验的人员,并按组织希望的方式培训他们

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第4题

为上市公司审计对外报告的财务报表是()

A.高级审计师

B.内部审计师

C.注册会计师

D.会计师

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第5题

20世纪40年代,内部审计进入现代发展时期,其主要标志之一是()。

A.建立了内部审计机构,配备了专职审计人员

B.建立了“内部审计师协会”

C.采用巡回的方式实行就地审计

D.从财务收支扩大到经营管理

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第6题

以下违背了内部审计《职业道德规范》的是()。

A.某公司的内部审计师在完成对公司采购部门的审计活动后,利用周末的时间在一家产品加工企业担任了带薪顾问

B.因为受到法庭传唤,在需要时向法庭披露了可能对组织不利的、机密的审计资料

C.在审计过程中,内部审计师发现该公司推出的新产品市场前景很好,所以告知家人购买了该公司的股票

D.在审计活动完成后接受了公司提供的工作报酬

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第7题

内部审计对风险管理过程有效性进行评价时应注意的问题()。

A.内部审计部门必须评估发生舞弊的可能性以及所在组织如何管理舞弊风险

B.在开展咨询服务时,内部审计师必须关注与业务目标相关的风险,并警惕其他重大风险的存在

C.内部审计师必须将开展咨询服务过程中了解到的风险情况,运用于评估组织的风险管理过程

D.协助管理层建立或改善风险管理过程时,内部审计师必须避免在实际工作中对风险进行管理,从而承担任何管理层的责任

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第8题

审计经理正开展质量评估业务以确定审计业务恰当并充分地按计划执行的程度对于审计经理得出计划不充分的地方,他可能是发现了以下哪方面的信息()

A.审计业务开始时,审计工作的目标和范围没有清晰界定

B.由于未预期到的阻碍使审计预算超支15%

C.内部审计师没有对大量的审计活动的每个单项工作目标进行评价

D.所互核的审计工作方案往往是逐渐形成的,很少预计到所有可能碰到的情况

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第9题

下列说法中,表述正确的是()。

A.政府审计师是独立性最强的一种审计

B.财务报表审计仅指对资产负债表的审计

C.经济合同纠纷审计属于定期审计

D.内部审计在审计内容、审计方法等方面与外部审计具有一致性

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第10题

关于国际内部审计师协会内部职责说明书的说法正确的是()。

A.内部职责说明书属于内部审计实务标准的内容

B.内部职责说明书不属于内部审计实务标准的内容

C.内部职责说明书是内部审计实务标准的基础

D.内部职责说明书不是内部审计实务标准的基础

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第11题

国际内部审计职业道德规范是由下列哪两个规范合并而成的?()

A.注册会计师职业道德规范

B.内部审计职业道德规范

C.特许公认会计师职业道德规范

D.注册内部审计师职业道德规范

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