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可用作控制测试的审计程序类型包括()。

A.检查文件记录

B.重新执行

C.询问与观察

D.函证

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更多“可用作控制测试的审计程序类型包括()。”相关的问题

第1题

可用作细节测试的审计程序类型包括()。

A.检查

B.分析程序

C.询问与观察

D.重新计算

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第2题

进一步审计程序主要是实施实质性测试,目的是为了检查认定层次的重大错报风险。实施的审计程序类型包括检查、观察、询问、函证、重新计算、重新执行和分析程序。()
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第3题

以下审计程序中,注册会计师在细节测试可以考虑使用的有()。

A.函证

B.检查

C.重新执行

D.询问

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第4题

注册会计师进行控制测试时,不可以运用的审计程序有()

A.分析程序

B.询问

C.检查文件记录

D.重新计算

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第5题

控制测试的程序包括询问、分析程序、检查和观察及重新执行。()
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第6题

审计人员可采用()和穿行测试等方法实施控制测试

A.询问

B.观察

C.检查

D.重新执行

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第7题

风险评估程序中所采用的具体审计程序包括()。

A.询问

B.观察和检查

C.分析程序

D.函证

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第8题

下列各项审计程序中,注册会计师在实施控制测试和实质性程序时均可以采用的是()。

A.重新执行

B.检查

C.函证

D.分析程序

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第9题

下列有关审计证据的表述中,不正确的是()。

A.审计工作中通常不涉及鉴定文件记录的真伪,但是应当考虑用作审计证据的信息的可靠性

B.注册会计师用观察、检查及函证、询问、重新计算和分析程序各方法均可获取与内部控制相关的审计证据

C.注册会计师自行获取的审计证据通常比被审计单位提供的证据可靠

D.在某些情况下,存货监盘是证实存货存在性认定的不可替代的审计程序,注册会计师在审计中不得以检查成本高或难以实施为由而不执行该程序

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第10题

如果注册会计师采用以控制测试为主的存货监盘审计方式,并准备依赖被审计单位存货盘点的控制措施与程序,则绝大部分的审计程序不会包括()。

A.询问

B.观察

C.抽查

D.重新执行

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