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[单选题]

下列关于内部审计的作用,说法错误的是()。

A.内部审计是对经营管理的控制

B.内部审计是对会计的控制

C.内部审计是对经营管理的反映

D.内部审计是对会计的再监督

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更多“下列关于内部审计的作用,说法错误的是()。”相关的问题

第1题

对会计资料进行内部审计是内部会计监督制度的基本内容之一,其中的内部审计包括的内容有()

A.内部财务审计

B.内部考核制度的审计

C.内部经营管理审计

D.内部生产资料审计

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第2题

关于同一公司内部控制审计和财务报表审计意见之间关系,下列说法对的有()。

A.如果注册会计师对公司财务报表审计出具了否定意见财务报表审计报告,对于该公司内部控制审计,普通应当出具否定意见内部控制审计报告

B.如果注册会计师对公司内部控制审计出具了否定意见内部控制审计报告,对于该公司财务报表审计,应当出具否定意见财务报表审计报告

C.如果注册会计师对公司财务报表审计出具了否定意见财务报表审计报告,对于该公司内部控制审计,应当出具无法表达意见内部控制审计报告

D.如果注册会计师对公司内部控制审计出具了否定意见内部控制审计报告,对于该公司财务报表审计,也许出具无保存意见财务报表审计报告

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第3题

注册会计师负责对被审计单位2017年度财务报表进行审计。在了解内部控制时,下列情形中,最有可能导致注册会计师不能执行财务报表审计的是()

A.被审计单位管理层没有清晰区分内部控制要素

B.被审计单位管理层没有根据变化的情况修改相关的内部控制

C.被审计单位管理层凌驾于内部控制之上

D.注册会计师对被审计单位管理层的诚信存在严重疑虑

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第4题

在财务报表审计与财务报告内部控制审计中,注册会计师均需评价内部控制。下列说法对的有()。

A.财务报表审计中对内部控制理解和测试工作,足以支持对财务报告内部控制审计刊登审计意见,不需执行额外工作

B.两者评价内部控制可以选用审计程序相似,都用到询问、观测、检查、重新执行等程序

C.两者评价内部控制目不同,前者是为了支持注册会计师对控制风险评估成果,进而拟定实质性程序性质、时间安排和范畴;后者是为了支持对内部控制有效性刊登意见

D.两者对控制缺陷评价规定不同,后者规定比前者更严

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第5题

下列有关信息技术对内部控制影响的说法中,正确的有()

A.信息技术对内部控制没影响

B.信息技术给内部控制带来了积极影响和特定风险

C.人为干预或绕过自动控制是信息技术条件下内部控制风险表现之一

D.信息技术使内部控制更加有效

E.审计人员在审计远程中必须评估信息技术对内部控制的影响

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第6题

下列各项因素中,影响注册会计师拟定内部控制审计收费有()。

A.内部控制审计范畴

B.制定内部控制审计筹划

C.拟采用内部控制审计程序

D.内部控制审计风险

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第7题

下列关于审计抽样运用的说法中,错误的是()

A.风险评估程序通常不涉及审计抽样,但如果注册会计师在了解内部控制的同时对内部控制运行有效性进行测试可以运用审计抽样

B.审计抽样适用于所有的控制测试

C.当控制的运行留下轨迹时可以将审计抽样用于控制测试

D.审计抽样适用于细节性测试,不适用于实质性分析程序

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第8题

内部控制审计对象是()。

A.特定基准日财务报告内部控制设计与运营有效性

B.整个期间财务报告内部控制设计与运营有效性

C.被审计单位编制内部控制评价报告

D.被审计单位财务报告

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第9题

我国独立审计具体准则包括的内容有()。

A.内部控制与审计风险

B.错误与舞弊

C.与管理当局的沟通

D.会计报表审计

E.对内部审计的指导

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第10题

审计委员会的地位相对较高,形成了对内部审计的监督关系,下列关于审计委员会的说法正确的是()。

A.审计委员会通过制定年度内部审计工作计划,加强对内部审计工作的监督

B.审计委员会对内部审计部门的复核,可加强内部审计人员的独立性并强化内部审计部门在公司结构中的地位

C.审计委员会对内部审计部门组织及工作范围的复核,可降低外部审计的费用

D.审计委员会由于时间与人力有限,一个有效的内部审计部门可以帮助审计委员会解除其监管责任

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