A.审计依据
B.审计结论
C.审计决定
D.审计建议
第1题
A.审查评价内部控制的目的、范围
B.审计结论和审计决定
C.对完善内部控制的建议
D.被审计单位的反馈意见
第2题
A.是否了解和确认了所有的相关信息
B.确定了审计的结论和措辞
C.就审计报告的事实与被审单位进行了沟通
D.是否取得被审计单位的同意
第9题
A.确保被审计单位所关注的问题得到恰当处理
B.核实审计报告是否采用了恰当的格式、语法和标点符号
C.核实高层管理人员支持审计报告所得出的结论
D.证实报告所反映的审计发现有充分证据支持。
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