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[单选题]

某生产企业的内部审计部门准备对供应商的供货情况进行评估,以下哪一项不应该作为审计步骤应该列入的评估内容()

A.确定对从供应商处购买的货物质量是否满意

B.确定从供货应处得到的是否都是经过批准购买的物品

C.确定供应商是否按照双方的协议价提供批量货物

D.确定与供应商之间的财务差额是否准确

答案
D、确定与供应商之间的财务差额是否准确
解析:本题考查的知识点是风险评估框架
更多“某生产企业的内部审计部门准备对供应商的供货情况进行评估,以下哪一项不应该作为审计步骤应该列入的评估内容()”相关的问题

第1题

为了促进内部审计部门进行质量保障和改进工作,某内部审计师要开展持续评估,那么下列哪项是内部审计师需要考虑的工作环节()①持续的监督②实施客户满意度调查以获取反馈③分析业绩措施④将预算审计时间和实际审计时间进行比较

A.②③④

B.①③④

C.①②④

D.①②③④

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第2题

下列哪一项情况会大大影响内部审计部门的独立性?()

A.内部审计师经常为在审计报告中曾批评过的部门工作程序起草修正方案

B.首席审计执行官担任着向公司高级管理层行政领导和董事会报告的双重责任

C.内部审计部门与公司的外部审计师联合规划总体审计范围,以避免相互间工作的重复

D.内部审计部门参与对该公司与其他公司订立的合同在实施前的审查

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第3题

根据标准,在关于对某部门业绩的内部审计报告中不应该包括的内容()

A.审计建议

B.与不正当行为有光的信息

C.相关信息

D.公正的结论

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第4题

以下关于企事业单位内部控制责任的说法正确的有()。

A.董事会和监事会负监督责任

B.管理层负评估责任

C.内部审计人员负评估责任

D.外部审计人员对内部控制本身不负任何责任

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第5题

以下关于内部审计机构选择审计对象所考虑因素的说法正确的是()。

A.选择审计对象要以风险评估为基础

B.选择审计对象不以风险评估为基础

C.对于审计对象主动提出的审计不予考虑

D.充分考虑审计对象主动提出的审计

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第6题

以下对终端安全事件审计内容描述正确的是()。
A.对桌面终端系统密码设置的告警信息进行审计,审计内容包括单位名称、部门名称、使用人、联系电话、IP地址、密码设置违规情况、登录用户、报警时间等

B.对桌面终端系统用户权限变化的告警信息进行审计,审计内容包括单位名称、部门名称、使用人、联系电话、IP地址、变化情况、登录用户、报警时间等

C.对桌面终端网络流量的告警信息进行审计,审计内容包括单位名称、部门名称、使用人、联系电话、IP地址、流量情况、登录用户、报警时间等

D.全部正确

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第7题

20×7年4月,某审计机关派出审计组,对某企业20×6年度财务收支情况进行审计。下列说法中正确的是:()。
20×7年4月,某审计机关派出审计组,对某企业20×6年度财务收支情况进行审计。下列说法中正确的是:()。

A、可接受的审计风险应确定为O,有利于审计机关防范审计风险

B、可接受的审计风险不应确定为0

C、由于该项目属于再次审计,审计人员对被审计单位情况非常熟悉,因此可接受的审计风险可以确定为

D、是否将可接受的审计风险确定为O,取决于审计人员对被审计单位重大错报风险水平的评估

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第8题

由于审计资源有限,需要对两个项目进行风险评估.关于这两个项目的风险评估,以下表述正确的是()。

A.审计委员会要求进行的被审计事项,其风险总高于高级管理层要求进行的被审计事项

B.预算金额高的被审计事项的风险总是高于预算金额低的被审计事项

C.风险高低应根据对组织的潜在价值的估算或不利因素的暴露来衡量

D.规模大的被审计事项的风险总是高于规模小的被审计事项

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第9题

A注册会计师负责对甲公司2014年度财务报表进行审计。在审计过程中,A注册会计师对甲售业务流程内部控制各环节进行了解、识别和评估。部分与销售业务流程相关的内部控制内容摘录如下:(1)每笔赊销业务均由信用管理部门经理对赊销信用进行审核,同时对超过公司信用额度的,还需要总经理审核或公司集体决策。(2)每笔销售业务均由销售经理根据销售政策审核。(3)仓库部门根据已批准的销售单供货,并且编制连续编号的出库

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第10题

下列哪项活动有可能削弱内部审计人员的独立性?()

A、制定风险管理审计方案

B、鉴定企业风险管理情况

C、参与设计企业风险管理制度

D、对管理层风险过程适当性和有效性的评估

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第11题

内部审计对风险管理过程有效性进行评价时应注意的问题()。

A.内部审计部门必须评估发生舞弊的可能性以及所在组织如何管理舞弊风险

B.在开展咨询服务时,内部审计师必须关注与业务目标相关的风险,并警惕其他重大风险的存在

C.内部审计师必须将开展咨询服务过程中了解到的风险情况,运用于评估组织的风险管理过程

D.协助管理层建立或改善风险管理过程时,内部审计师必须避免在实际工作中对风险进行管理,从而承担任何管理层的责任

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