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[多选题]

为了确定审计的前提条件是否存在,注册会计师无须实施的工作有()

A.为了实现合理保证目标,是否能够从财务报表使用者角度确定恰当的重要性

B.确定管理层是否正直、诚信以及注册会计师能否遵循职业道德要求

C.确定管理层是否认可并理解其对财务报表应当承担的相关责任,并达成一致意见

D.确定管理层在编制财务报表时采用的财务报告编制基础是否是可接受的

答案
AB
解析:为了确定审计的前提条件是否存在,注册会计师应当执行以下工作:(1)确定管理层在编制财务报表时采用的财务报告编制基础是否是可接受的(选项D);(2)就管理层认可并理解其责任与管理层达成一致意见(选项C)。选项B属于初步业务活动的工作;选项A属于注册会计师承接审计业务委托后的相关工作
更多“为了确定审计的前提条件是否存在,注册会计师无须实施的工作有()”相关的问题

第1题

为确定审计的前提条件是否存在,下列各项中,注册会计师应当执行的工作有()

A.确定管理层在编制财务报表时采用的财务报告编制基础是否可接受的

B.确定管理层是否有舞弊行为

C.确定管理层是否认可并理解其与财务报表相关的责任

D.确定被审计单位的是否利用了专家的工作

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第2题

关于注册会计师执行财务报表审计工作的总体目标,下列说法中,正确的有()。

A.对财务报表整体是否不存在重大错报获取合理保证,使得注册会计师能够对财务报表是否在所有重大方面按照适用的财务报告编制基础编制发表审计意见

B.对被审计单位内部控制是否存在值得关注的缺陷提供合理保证

C.按照审计准则的规定,根据审计结果对财务报表出具审计报告,并与管理层和治理层沟通

D.对被审计单位的持续经营能力提供合理保证

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第3题

为确定审计的前提条件是否存在[签约前],下列各项中,注册会计师应当执行的工作有()。
A.确定管理层在编制财务报表时采用的财务报告编制基础是否是可接受的

B.确定被审计单位是否存在违反法律法规的行为

C.确定被审计单位的内部控制是否有效

D.确定管理层是否认可并理解其与财务报表相关的责任

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第4题

下列有关审计目标的说法中,正确的有()

A.在执行财务报表审计工作时,注册会计师的总体目标为对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证

B.在注册会计师的总体目标下,注册会计师需要运用审计准则规定的目标以评价是否已获取充分、适当的审计证据

C.审计目标包括审计的总体目标和具体审计目标

D.审计准则为注册会计师执行审计工作以实现总体目标提供了标准

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第5题

下列事项中,属于注册会计师确定审计的前提条件的有()

A.就管理层认可并理解其对财务报表责任与管理层达成一致意见

B.确定管理层在编制财务报表时采用的财务报告编制基础是否是可接受的

C.确定是否利用其他注册会计师的工作

D.确定管理层已认可并理解其对财务报表承担的责任,包括向注册会计师提供必要的工作条件

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第6题

针对注册会计师的财务报表审计,以下理解中,恰当的有()

A.注册会计师针对财务报表是否在所有重大方面按照财务报告编制基础编制并实现公允反映发表审计意见,并以审计报告的形式予以传达

B.注册会计师按照审计准则和相关职业道德要求执行审计工作,能够针对财务报表是否在所有重大方面按照财务报告编制基础编制并实现公允反映发表审计意见,并以审计报告的形式予以传达

C.注册会计师提供的财务报表审计不是低水平的保证,而是绝对保证

D.执行财务报表审计的主体通常由具备专业胜任能力和独立性的注册会计师来执行,注册会计师应当仅仅独立于预期使用者

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第7题

下列针对非抽样风险的说法中,错误的是()

A.为了测试应付账款完整性认定是否存在重大错报,注册会计师将应付账款明细账作为测试的总体,则属于因选择的总体不适合于测试目标(完整性认定)的非抽样风险

B.为了测试现金支付授权控制的有效性,注册会计师未将签字人未得到适当授权的情况界定为控制偏差,则属于因未能适当地定义控制偏差的非抽样风险

C.为了获取证实固定资产所有权的审计证据,注册会计师实施实地查看固定资产的审计程序,则属于因选择了不适于实现特定目标的审计程序的非抽样风险

D.为了测试应收账款存在认定是否存在重大错报,注册会计师将检出的应收账款事实错报中超过财务报表整体重要性水平的错报视为重大错报,从而对应收账款扩大测试范围,则属于未能适当地评价错报导致的非抽样风险

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第8题

下列有关利用内部审计人员特定工作的说法中,正确的是()。

A.如果拟利用内部审计人员的特定工作,注册会计师应当评价内部审计人员的特定工作并实施审计程序,以确定该工作是否足以实现审计目的

B.在确定内部审计人员的特定工作是否足以实现审计目的时,注册会计师可以评价内部审计人员披露的例外或异常事项是否得到恰当解决

C.如果利用内部审计人员的特定工作,注册会计师应当针对内部审计人员工作的恰当性进行评价得出的结论,并形成工作底稿

D.如果利用内部审计人员的特定工作,注册会计师应当针对内部审计人员的工作实施的审计程序形成工作底稿

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第9题

下列有关财务报表审计和财务报表审阅的说法中,错误的有()

A.在财务报表审计业务中,注册会计师无须实施足够的审计程序,也能够将财务报表审计风险降至在具体业务环境下的可接受的低水平

B.在财务报表审计业务中,注册会计师应当使审计风险满足检查风险的低水平

C.在财务报表审阅业务中,注册会计师可以采用积极方式提出结论,也可以以消极方式提出结论

D.财务报表审阅提供的是有限保证,无法增强财务报表预期使用者对财务报表的信任

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第10题

审计失败和审计风险的根本区别在()。
审计失败和审计风险的根本区别在()。

A、注册会计师是否查出了财务报表的重大错报和漏报

B、注册会计师是否遵守了审计准则

C、注册会计师是否形成或提出了错误的审计意见

D、注册会计师是否明知财务报表存在重大错报却加以虚伪的陈述

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