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[判断题]

注册会计师在进行控制测试中发现被审计单位内部控制的薄弱环节时,必须出具管理建议书。()

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第1题

注册会计师在审计过程中,应当将被审计单位的内部控制制度的缺陷报告给被审计单位,并出具管理建议书。()
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第2题

注册会计师在执行会计报表审计业务时,不论被审计单位规模大小,都应该对相关的内部控制进行充分了解。()
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第3题

注册会计师审计应付债券时,如果被审计单位应付债券业务不多,可直接进行()

A.内部控制调查

B.符合性测试

C.实质性测试

D.穿行测试

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第4题

在执行小规模企业会计报表审计业务时,注册会计师无需对相关的内部控制进行了解。()
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第5题

注册会计师负责对被审计单位2017年度财务报表进行审计。在了解内部控制时,下列情形中,最有可能导致注册会计师不能执行财务报表审计的是()

A.被审计单位管理层没有清晰区分内部控制要素

B.被审计单位管理层没有根据变化的情况修改相关的内部控制

C.被审计单位管理层凌驾于内部控制之上

D.注册会计师对被审计单位管理层的诚信存在严重疑虑

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第6题

控制测试和实质性程序是注册会计师在任何一项财务报表审计中都必须实施的程序。()
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第7题

当仅实施实质性程序不足以提供认定层次充分、适当的审计证据时,注册会计师应当实施控制测试,以获取内部控制运行有效性的审计证据。()
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第8题

测试内部控制有效性是审计必经程序,未经内部控制有效性测试不得进行实质性审查()
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第9题

在审计实务中,注册会计师往往要求被审计单位提出(),以明确与财务报表有关的管理层责任。

A.管理当局保证书

B.管理建议书

C.内部控制重大缺陷沟通函

D.管理当局声明书

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第10题

如果服务机构提供的服务和对服务的控制,构成被审计单位与财务报告相关的信息系统的一部分,注册会计师应当获取相关控制运行有效性的证据。注册会计师可通过()程序获取相关控制运行有效性的证据

A.了解服务机构注册会计师对服务机构内部控制有效性出具的报告

B.了解与控制测试相关的商定程序报告

C.测试被审计单位对服务机构活动的控制

D.对服务机构实施控制测试

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