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[多选题]

某公司收到一封匿名信,举报三位高级内部审计师违反了IIA《规范》。在对内部审计师的举报中包括以下内容,其中不违反职业道德的是()。

A.内部审计师1在业余时间有一份兼职工作--在当地一所大学里担任客座教授

B.内部审计师1拥有雇主公司的股票

C.内部审计师1告诉他的邻居应准备找新的工作,因为对行政部门的审查表明他邻居所在的分部将在6个月内倒闭

D.内部审计师发现财务经理有舞弊迹象,鉴于两人是多年好友,不予报告

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更多“某公司收到一封匿名信,举报三位高级内部审计师违反了IIA《规范》。在对内部审计师的举报中包括以下内容,其中不违反职业道德的是()。”相关的问题

第1题

在对某银行的审计中,内部审计师发现一名贷款官员批准了向某企业集团所属的各独立机构发放的贷款,这违反了监管政策。内部审计师认为这一行为可能是蓄意的,因为贷款官员与控制该企业集团的一个主要负责人有密切关系,该内部审计师应当()

A.将利益冲突和违规行为告知管理层,并建议作进一步调査

B.将违规行为报告给法规部门,因为这构成了银行控制系统的重大缺陷

C.如果该贷款官员同意采取纠正措施,则可以不报告该违规行为

D.扩大审计范围,确定贷款官员是否有舞弊行为,并在后续调查完成后将调査结果向管理层报告

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第2题

内部审计师在采购部门发现一些无效率的现象。采购经理是内部审计师的邻居和好朋友。根据IIA职业道德规范,内部审计师应该:()。
内部审计师在采购部门发现一些无效率的现象。采购经理是内部审计师的邻居和好朋友。根据IIA职业道德规范,内部审计师应该:()。

A、除非活动是违法的否则不报告朋友的情况

B、出于对朋友的忠诚不报告这一事件

C、包括只向朋友提交的特殊沟通中的事件的事实;

D、客观地报告业务沟通中事件的事

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第3题

为上市公司审计对外报告的财务报表是()

A.高级审计师

B.内部审计师

C.注册会计师

D.会计师

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第4题

内部审计师的主要作用是,独立且客观地复核及评价企业的活动,以维持或改善企业风险管理、内部控制及公司治理的效益与效率。下列内部审计师在企业中的地位描述中正确的有()

A.必须了解企业的策略方向、目标、产品、服务和程序

B.审计师应将相关结果向董事会或其下属的审计委员会以及高级管理层报告

C.内部审计师必须保持客观性和独立性,不受任何约束

D.内部审计师应被允许直接与外聘审计师沟通

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第5题

内部审计师观察到负责应收款项的职员能实地接触现金,并对现金进行控制。该内部审计师在此之前与这位职员共事了许多年,并建立了高度的个人信任关系。相应地,该内部审计师在业务工作底稿中记录对现金的控制是充分的。该内部审计师是否开展了应有的职业审慎性检查()

A.是的,该内部审计师已采取了合理的审慎性检查

B.没有,该内部审计师没有记录违规行为

C.没有,该内部审计师没有标出最有可能预示违规情形的警示

D.是的,该内部审计师在业务工作底稿中作出了评注

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第6题

以下恰当地阐述了内部审计活动不参与系统开发程序原因的是()

A.参与系统开发会影响审计独立性,并且在系统运行之后,内部审计师不能对其进行客观的评价

B.参与系统开发会影响审计师的客观性

C.参与系统开发会拖延这个项目的进行

D.参与系统开发会使内部审计师成为应用程序的部分设计者,一旦系统有问题,内部审计师也会经受责备

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第7题

一个无经验的内部审计师注意到审计业务客户的预算发生重大变化。髙级审计师告诉该审计师不必在意,因为他听说预算变化可能是一次没有授权的业务中断引起的。下列哪种表述最为恰当()

A.高级审计师运用恰当的经验判断避免了一次不经济的调查

B.新审计师应该全力调查该事项而不要打扰高级审计师

C.高级审计师应该停止审计直到预算的变化得到充分解释

D.髙级审计师应该帮助新审计师建立一个计划来收集恰当的证据

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第8题

某公司生产率统计数据每季度向董事会提交一次。内部审计师对最近4次报告中的比率及其他统计数据进行查验。他用草稿纸和董事会报告的复印件来计算核实有关数字的准确性,并比较了计算过程中使用的数据及相关的辅助文件。内部审计师在工作底稿中用注释形式描述上述工作,然后就将草稿和报告复印件都丢弃了。内部审计师在注释中陈述如下:“已对最近四个季度的董事会季报中所报告的比率及其他统计数据进行核对检查,相应的辅助性文件

A.四个季度的抽样规模不够,不足于就此得出相关结论

B.内部审计师的工作底稿不充分,无法促成对其工作的有效检查

C.内部审计师应该将那张纸草稿放入工作底稿

D.内部审计师应该考虑董事会季报中的信息是否得到有效汇编

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第9题

某公司选定某人去建立内部审计部门,该人最有可能雇用()

A.拥有能够处理所有审计分工所需技能的内部审计师

B.没有经验的人员,并按公司希望的方式培训他们

C.拥有学位的会计人员,因为多数审计工作和会计有关

D.共同具备完成所有内部审计分工所需知识和技能的内部审计师

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第10题

下列情况下内部审计客观性会受到损害的有()。

A.审计人员以任何决策制定者的资格参与经营管理过程

B.内部审计师为系统推荐控制标准

C.内部审计师在程序实施前对其进行复核

D.内部审计师参与了这些系统的设计、安装、程序起草或操作

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