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[单选题]

关于了解内部控制,以下说法中,不恰当的是()

A.内部控制为财务报告的可靠性提供合理保证

B.在了解被审计单位的内部控制时,只需关注控制的设计

C.特别风险通常与重大的非常规交易和判断事项有关

D.在某些情况下,了解内部控制后可能识别到仅通过实施实质性程序不能获取充分、适当的审计证据的风险

答案
B、在了解被审计单位的内部控制时,只需关注控制的设计
解析:选项B不恰当。了解内部控制不仅包括了解内部控制的设计,还同时包括确定已设计的内部控制是否得到执行。
更多“关于了解内部控制,以下说法中,不恰当的是()”相关的问题

第1题

以下关于内部控制的说法中,不正确的是()。
以下关于内部控制的说法中,不正确的是()。

A.内部控制只能对财务报表的可靠性提供合理的保证,而非绝对保证

B.对内部控制的了解补能代替其对内部控制运行有效性的测试程序

C.注册会计师应当了解被审计单位所有的内部控制

D.对内部控制了解的程度包括评价控制的设计,幵确定其是否得到执行

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第2题

以下关于了解内部控制的说法中,不正确的是()

A.任何情况下,注册会计师对内部控制的了解都不能代替其对内部控制运行有效性的测试程序

B.注册会计师对内部控制的了解,主要是评价内部控制的设计和确定内部控制的执行

C.内部控制的人工成分在处理涉及主观判断的状况或交易事项时可能比自动化控制更为适当

D.与审计相关的控制,包括被审计单位为实现财务报告可靠性目标设计和实施的控制

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第3题

下列有关了解被审计单位及其环境的说法中,错误的是()

A.注册会计师应当在了解被审计单位及其环境时了解被审计单位的内部控制

B.注册会计师应当在了解被审计单位及其环境时使用询问程序

C.注册会计师应当在了解被审计单位的内部控制时使用分析程序

D.注册会计师应当在了解被审计单位的内部控制时使用检查程序

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第4题

关于内部控制的目标,以下事项中,不恰当的是()

A.合理保证财务报告的可靠性

B.合理保证持续经营能力

C.合理保证经营的效率和效果

D.合理保证在经营活动中遵守法律法规的要求

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第5题

第六章 下列表述中,不正确的是()

A.内部控制无论如何设计和执行,只能对财务报告的可靠性提供合理的保证,而非绝对的保证

B.在了解被审单位的内部控制时,只需关注控制的设计

C.特别风险通常与重大的非常规交易和判断事项有关

D.在某些情况下,仅通过实施实质性程序不能获取充分、适当的审计证据

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第6题

下列对被审计单位内部相关人员的询问,以下说法中,不恰当的是()

A.询问治理层有助于注册会计师了解财务报表编制的环境

B.询问内部审计人员有助于注册会计师了解其针对被审计单位内部控制设计和运行有效性而实施的工作

C.询问内部法律顾问有助于注册会计师了解有关法律法规的遵循情况

D.询问参与生成、处理或记录复杂或异常交易的员工有助于注册会计师评估管理层对内部审计发现的问题是否采取适当的措施

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第7题

内部控制存在固有的局限性,无论如何设计和执行,只能对财务报告可靠性提供合理保证。内部控制存在的固有局限性主要包括()

A.在决策时认为判断可能出现错误

B.可能由于两个或更多的人员进行串通或管理层凌驾于控制之上而被规避

C.被审计单位拥有的员工的多少

D.被审单位内部人员素质

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第8题

在了解内部控制时,A注册会计师通常不实施的审计程序是()

A.了解控制活动是否得到执行

B.了解内部控制的设计

C.记录了解的内部控制

D.寻找内部控制运行中的缺陷

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第9题

关于注册会计师对非财务报告内部控制重大缺陷责任,下列说法错误有()。

A.注册会计师没有任何责任发现和报告非财务报告内部控制存在重大缺陷

B.对财务报告内部控制审计过程中注意到非财务报告内部控制重大缺陷,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加“非财务报告内部控制重大缺陷段”予以披露

C.注册会计师应当对非财务报告内部控制是否存在重大缺陷提供合理保证

D.注册会计师应当实行有限审计程序以辨认非财务报告内部控制存在重大缺陷

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第10题

关于信息技术对内部控制的影响,以下说法中,不恰当的是()

A.提高管理层决策制定的效果和业务流程的效率

B.注册会计师无须对内部控制进行了解,只需要直接进行控制测试

C.提高会计信息的可靠性

D.促进企业遵守法律和规章

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