第1题
第2题
A.内部控制制度风险
B.控制程度风险
C.固有风险和控制风险
D.检查风险
第3题
第4题
第5题
第6题
A.审计风险
B.固有风险
C.控制风险
第7题
A.调高重要性水平
B.测试内部控制的有效性,以降低控制风险
C.进行穿行测试,以降低固有风险
D.合理设计和有效实施进一步审计程序
第8题
第9题
A.内部控制测试
B.固有风险与控制风险评估
C.管理当局的认定
D.具体审计目标确定
第10题
A.被审计单位内部行使职能的人员素质不适应岗位要求
B.被审计单位实施内部控制的成本效益问题影响其职能
C.在决策时人为判断可能出现错误和由于人为失误而导致内部控制失效
D.可能由于两个或更多的人员进行串通或管理层凌驾于内部控制之上而被规避
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