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[单选题]

下列关于审计证据的说法中,错误的是()

A.审计证据主要是在审计过程中通过实施审计程序获取的

B.审计证据不包括会计师事务所接受与保持客户时实施质量管理程序获取的信息

C.审计证据包括支持和佐证管理层认定的信息,也包括与这些认定相矛盾的信息

D.在某些情况下,信息的缺乏(如管理层拒绝提供注册会计师要求的声明)本身也构成审计证据

答案
B、审计证据不包括会计师事务所接受与保持客户时实施质量管理程序获取的信息
更多“下列关于审计证据的说法中,错误的是()”相关的问题

第1题

下列关于审计证据的说法中,错误的是()

A.审计证据不包括会计师事务所接受与保持客户时实施质量控制程序获取的信息

B.在某些情况下,信息的缺乏本身也构成审计证据

C.质量存在缺陷,可能无法通过获取更多的审计证据予以弥补

D.特定的审计程序可能只为某些认定提供相关的审计证据,而与其他认定无关

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第2题

下列关于审计证据的说法,正确的有()

A.在形成审计意见的过程中,注册会计师的大部分工作是获取和评价审计证据

B.以前审计中获取的信息也可能作为审计证据

C.管理层拒绝提供注册会计师要求的声明也构成审计证据

D.不同来源或不同性质的证据可以证明同一项认定

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第3题

下列有关期中实施进一步审计程序的说法中,错误的是()

A.在期中实施进一步审计程序,可能有助于注册会计师在审计工作初期识别重大事项,并在管理层的协助下及时解决这些事项

B.如果注册会计师在期中对有关控制运行有效性获取的审计证据比较充分,可以考虑适当减少需要获取的剩余期间的补充证据

C.如果在期中实施了进一步审计程序,注册会计师不需要针对剩余期间获取补充审计证据

D.由于被审计单位管理层有可能在注册会计师期中实施了进一步审计程序之后对期中以前的相关会计记录作出调整甚至篡改,因此,期中获取的审计证据可靠性较差

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第4题

下列有关审计证据的充分性和适当性的说法中,错误的是()。

A.只有充分且适当的审计证据才有证明力

B.审计证据的充分性会影响审计证据的适当性

C.审计证据的适当性会影响审计证据的充分性

D.审计证据的充分性和适当性分别是对审计证据数量和质量的衡量

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第5题

审计人员需要对审计证据的可靠性作出判断,下列关于审计证据可靠性的表述中正确的有()。

A.审计人员直接获取的审计证据比间接获取或推论得出的审计证据更可靠

B.从外部独立来源获取的审计证据比从其他来源获取的审计证据更可靠

C.审计人员推论得出的审计证据比直接获取的审计证据更可靠

D.内部控制有效时内部生成的审计证据比内部控制薄弱时内部生成的审计证据更可靠

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第6题

注册会计师所需获取的审计证据的数量受各种因素的影响,下列关于审计证据数量的说法中,正确的有()

A.获取原件证据可能比获取复印件证据少

B.审计证据质量越高,需要的审计证据可能越少

C.证据的质量存在的缺陷越多,所需的证据越多

D.错报风险越大,需要的审计证据可能越多

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第7题

注册会计师所需获取的审计证据数量受各种因素的影响。以下关于审计证据数量的说法中,正确的是()。

A.错报风险越大,需要的审计证据可能越多

B.审计证据质量越高,需要的审计证据可能越少

C.证据存在的质量缺陷越多,所需的证据越多

D.获取的原件证据可能比获取的复印件证据少

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第8题

在确定审计证据相关性时,注册会计师无需考虑的是()

A.特定的审计程序可能只为某些认定提供相关的审计证据,而与其他认定无关

B.从外部独立来源获取的审计证据比从其他来源获取的审计证据更可靠

C.只与特定认定相关的审计证据并不能替代与其他认定相关的审计证据

D.针对同一项认定可以从不同来源获取审计证据或获取不同性质的审计证据

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第9题

下列有关书面声明作用的说法中,错误的有()

A.如果注册会计师不能获取充分、适当的审计证据,可获取书面声明作为审计意见的基础

B.如果被审计单位的管理层已就某事项提供书面声明,可在一定程度上减轻注册会计师的责任

C.书面声明提供的审计证据需要其他审计证据予以佐证

D.书面声明提供的审计证据可减少注册会计师应当获取的其他审计证据

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第10题

审计小组在讨论审计证据相关性时,提出以下观点,其中正确的有()

A.一种审计程序只能取得针对某一项认定的审计证据

B.针对同一项认定可以从不同来源获取审计证据或获取不同性质的审计证据

C.只与特定认定相关的审计证据并不能替代与其他认定相关的审计证据

D.特定的审计程序可能只为某些认定提供相关的审计证据,而与其他认定无关

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第11题

注册会计师认为被审计单位的控制环境存在严重缺陷,在对拟实施审计程序的性质、时间安排和范围作出总体修改时,下列做法中不恰当的有()。

A.增加拟纳入审计范围的经营地点的数量

B.在期中实施更多的审计程序

C.主要依赖实质性程序获取审计证据

D.主要依赖控制测试获取审计证据

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