A.计算机硬件
B.系统软件
C.处理控制
D.应用软件
E.信息系统的开发维护
第1题
A.信息系统应用审计
B.系统开发审计
C.信息中心审计
D.计算机审计
E.辅助审计
第2题
A.财务审计
B.政府审计
C.管理审计
D.民间审计
E.审计事务所审计
第3题
A.内部财务审计
B.内部考核制度的审计
C.内部经营管理审计
D.内部生产资料审计
第4题
A.内部控制与审计风险
B.错误与舞弊
C.与管理当局的沟通
D.会计报表审计
E.对内部审计的指导
第5题
A.会计系统
B.内部审计
C.信息系统
D.职责分工
E.传导机制
第6题
第7题
A.审查评价内部控制的目的、范围
B.审计结论和审计决定
C.对完善内部控制的建议
D.被审计单位的反馈意见
第8题
A.审计的依据、范围、内容、方式和时间
B.审计的策略
C.审计组组长及其他成员名单
D.对被审计单位配合审计所提出的要求
第9题
C.外部审计
D.管理审计
E.成本审计
第10题
A.有效提高信息系统的可靠性
B.提高信息系统的安全性
C.提高信息系统运行的效率
D.降低数据资源的利用率
第11题
A.营销环境审计
B.营销组织审计
C.营销系统审计
D.供货质量审计
E.购销合同审计
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