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[单选题]

对内审人员进行轮换,从而对既定被审计单位的连续审计指派不同的审计人员,该种做法的基本原理是()

A.防止内审人员变得懒散,以免引起内审部门的过多人员变动。

B.通过使内审人员全面了解组织活动,迅速提高其专业水平。

C.因为内审人员知道其接任者了解其工作质量,从而工作更加勤奋。

D.审查是否达到审计目的。

答案
D、审查是否达到审计目的。
更多“对内审人员进行轮换,从而对既定被审计单位的连续审计指派不同的审计人员,该种做法的基本原理是()”相关的问题

第1题

社会审计中的函证工作由()办理,并将其寄发和收取

A.被审计单位财务人员

B.被审计单位内审人员

C.审计人员

D.被审计单位行政工作人员

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第2题

如果审计人员已经从被审计单位内部获得了银行对账单,该审计人员无需再向银行函证()
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第3题

下列审计证据中属于审计人员亲历证据的有()

A.审计人员监督存货盘点取得的盘点表

B.审计人员取得的被审计单位的租赁合同

C.审计人员复制的被审计单位的销售发票

D.审计人员从被审查账簿中摘录的资料

E.审计人员动手编制的银行存款余额调节表

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第4题

审计人员亲自进行被审计单位存货的盘点。()
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第5题

虽然对存货盘点是被审计单位的责任,但审计人员对盘点进行的监盘是存货审计必不可少的一项审计程序。()
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第6题

审计的客体是()。

A.审计机构

B.审计对象

C.被审计单位

D.审计人员

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第7题

下列各项中不属于审计证据的项目是()

A.被审计单位自行编制的统计报表

B.审计人员根据被审计单位提供的资料作出的比率分析结果

C.审计人员与被审计单位管理人员的谈话记录

D.审计人员编制的审计工作底稿

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第8题

对及时发现并纠正被审计单位错误与舞弊负有主要责任的人员,应是()

A.注册会计师

B.政府审计人员

C.国家税务稽查人员

D.被审计单位管理层

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第9题

审计抽样时审计人员在进行审计时,从被审计对象总体中抽出一部分项目进行审计,从而得出结论的方法。()
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第10题

设计和实施内部控制的责任主体是()。

A.被审计单位内部审计人员

B.注册会计师

C.被审计单位治理层、管理层和其他人员

D.监管机构

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