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[主观题]

在内部控制审计业务中注册会计师的责任包括()。

在内部控制审计业务中注册会计师的责任包括()。

A.建立健全并有效实施内部控制

B.对财务报告内部控制的有效性发表审计意见

C.披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷

D.出具内部控制评价报告

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更多“在内部控制审计业务中注册会计师的责任包括()。”相关的问题

第1题

知悉对企业内部控制自我评价基准日内部控制有效性有重大负面影响的期后事项的,注册会计师的下列处理中,正确的是()

A.在内部控制审计报告中增加强调事项段

B.对财务报告内部控制发表否定意见

C.解除财务报告内部控制的审计业务约定

D.对财务报告内部控制发表无法表示意见

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第2题

关于注册会计师对非财务报告内部控制重大缺陷责任,下列说法错误有()。

A.注册会计师没有任何责任发现和报告非财务报告内部控制存在重大缺陷

B.对财务报告内部控制审计过程中注意到非财务报告内部控制重大缺陷,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加“非财务报告内部控制重大缺陷段”予以披露

C.注册会计师应当对非财务报告内部控制是否存在重大缺陷提供合理保证

D.注册会计师应当实行有限审计程序以辨认非财务报告内部控制存在重大缺陷

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第3题

企业管理层对内部控制的责任包括()。
企业管理层对内部控制的责任包括()。

A.建立健全内部控制

B.有效实施内部控制

C.评价内部控制的有效性

D.对内部控制的有效性提供保证

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第4题

以下关于了解内部控制的说法中,不正确的是()

A.任何情况下,注册会计师对内部控制的了解都不能代替其对内部控制运行有效性的测试程序

B.注册会计师对内部控制的了解,主要是评价内部控制的设计和确定内部控制的执行

C.内部控制的人工成分在处理涉及主观判断的状况或交易事项时可能比自动化控制更为适当

D.与审计相关的控制,包括被审计单位为实现财务报告可靠性目标设计和实施的控制

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第5题

公开发行证券公司在年度报告中应披露财务报告内部控制信息涉及()。

A.公司财务报告内部控制建立健全及其运营状况阐明

B.董事会对评价基准日财务报告内部控制自我评价报告

C.注册会计师对公司财务报告内部控制审计报告

D.报告年度财务报告内部控制审计费用状况

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第6题

内部控制审计对象是()。

A.特定基准日财务报告内部控制设计与运营有效性

B.整个期间财务报告内部控制设计与运营有效性

C.被审计单位编制内部控制评价报告

D.被审计单位财务报告

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第7题

在财务报表审计与财务报告内部控制审计中,注册会计师均需评价内部控制。下列说法对的有()。

A.财务报表审计中对内部控制理解和测试工作,足以支持对财务报告内部控制审计刊登审计意见,不需执行额外工作

B.两者评价内部控制可以选用审计程序相似,都用到询问、观测、检查、重新执行等程序

C.两者评价内部控制目不同,前者是为了支持注册会计师对控制风险评估成果,进而拟定实质性程序性质、时间安排和范畴;后者是为了支持对内部控制有效性刊登意见

D.两者对控制缺陷评价规定不同,后者规定比前者更严

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第8题

在财务报告内部控制审计过程中,注册会计师应当向被审计单位获取书面声明。书面声明内容应当涉及()。
A、被审计单位将足额支付审计费用

B、被审计单位已向注册会计师披露辨认出所有内部控制缺陷

C、被审计单位董事会承认其对建立健全和有效实行内部控制负责

D、被审计单位已向注册会计师披露导致财务报表发生重大错报所有舞弊,以及其他不会导致财务报表发生重大错报,但涉及管理层和其他在内部控制中具备重要作用员工所有舞弊

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第9题

对于审计过程中注意到的非财务报告内部控制缺陷,以下说法中正确的有()

A.如果发现某项或某些控制对企业发展战略、法规遵循、经营的效率效果等控制目标的实现有重大不利影响,确定该项非财务报告内部控制缺陷为重大缺陷

B.CPA应当以书面形式与企业董事会和经理层沟通,提醒企业加以改进

C.在内部控制审计报告中增加非财务报告内部控制重大缺陷描述段

D.无需对非财务报告内部控制重大发表审计意见

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第10题

如果服务机构提供的服务和对服务的控制,构成被审计单位与财务报告相关的信息系统的一部分,注册会计师应当获取相关控制运行有效性的证据。注册会计师可通过()程序获取相关控制运行有效性的证据

A.了解服务机构注册会计师对服务机构内部控制有效性出具的报告

B.了解与控制测试相关的商定程序报告

C.测试被审计单位对服务机构活动的控制

D.对服务机构实施控制测试

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