重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
学历考试首页 > 全部分类 > 远程教育
搜题
网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

下列关于审计报告收件人的说法中,正确的是()

A.审计报告应当按照审计业务的约定载明收件人的全称或简称

B.审计报告的收件人应当明确为所有的预期使用者

C.针对整套通用目的财务报表出具的审计报告,审计报告的致送对象通常为被审计单位的管理层

D.针对整套通用目的财务报表出具的审计报告,审计报告的致送对象通常为被审计单位的股东或治理层

答案
D、针对整套通用目的财务报表出具的审计报告,审计报告的致送对象通常为被审计单位的股东或治理层
解析:选项A表述错误,审计报告应当按照审计业务的约定载明收件人的全称,而不能写成简称;
选项B表述错误,审计报告的收件人无法写出所有的审计报告收件人,而是尽可能地明确为所有的预期使用者,一般是指审计业务的委托人;
选项C表述错误,选项D表述正确,针对整套通用目的财务报表出具的审计报告,审计报告的致送对象通常为被审计单位的股东或治理层。
综上,本题应选D。
更多“下列关于审计报告收件人的说法中,正确的是()”相关的问题

第1题

下列关于审计报告收件人的说法中,不正确的是()。
下列关于审计报告收件人的说法中,不正确的是()。

A.审计报告的收件人是指注册会计师按照业务约定书的要求致送审计报告的对象

B.审计报告应当按照审计业务的约定载明收件人的全称

C.针对整套通用目的财务报表出具的审计报告,审计报告的致送对象通常为被审计单位的管理层

D.针对整套通用目的财务报表出具的审计报告,审计报告的致送对象通常为被审计单位的股东或治理层

点击查看答案

第2题

注册会计师在出具审计报告时,存在以下事项,其中不正确的是()。
注册会计师在出具审计报告时,存在以下事项,其中不正确的是()。

A、审计报告应当按照审计业务约定的要求载明收件人

B、审计报告采用书面形式

C、审计报告应当具有标题,统一规范为“审计报告”

D、审计报告由不是注册会计师的项目经理签字盖章

点击查看答案

第3题

审计报告的收件人应当是被审计单位。()
点击查看答案

第4题

有关审计业务的三方关系,下列说法中错误的是()。
有关审计业务的三方关系,下列说法中错误的是()。

A、三方关系人分别是注册会计师、被审计单位管理层(责任方)以及财务报表预期使用者

B、财务报表的预期使用者即审计报告的收件人

C、是否存在三方关系是判断某项业务是否属于审计业务或其他鉴证业务的重要标准之一

D、财务报表审计并不减轻管理层或治理层的责任

点击查看答案

第5题

下列选项中,属于审计报告的特征的有()。

A.注册会计师应当按照审计准则的规定执行审计工作

B.注册会计师在实施审计工作的基础上才能出具审计报告

C.注册会计师通过对财务报表发表意见履行业务约定书约定的责任

D.注册会计师可以以口头形式出具审计报告

点击查看答案

第6题

下列有关内部审计报告的说法中,错误的是()。

A.内部审计报告应当声明内部审计是按照审计法的规定实施的

B.内部审计报告应当对所发现的事实的具体情况、应遵照的标准、事实与标准的差异、已经或可能造成的影响以及产生原因做出说明

C.审计意见是针对审计发现的主要问题提出的处理意见

D.审计意见的权威性取决于组织适当管理层对内部审计机构的授权

点击查看答案

第7题

如果注册会计师在出具审计报告时审计范围受到限制,则注册会计师的下列做法中恰当的是()

A.出具否定意见审计报告

B.出具保留意见审计报告

C.在审计报告中增加强调事项段

D.解除业务约定

点击查看答案

第8题

以下关于内部审计报告发送的说法中错误的是()。

A.审计报告应广泛发送

B.审计报告要经过一定的审核程序才能发出

C.内部审计报告任何情况卜不允许外部审计人员参阅

D.包含重大事项的审计报告除发送给管理层以外还应发送给董事会或审计委员会

点击查看答案

第9题

关于同一公司内部控制审计和财务报表审计意见之间关系,下列说法对的有()。

A.如果注册会计师对公司财务报表审计出具了否定意见财务报表审计报告,对于该公司内部控制审计,普通应当出具否定意见内部控制审计报告

B.如果注册会计师对公司内部控制审计出具了否定意见内部控制审计报告,对于该公司财务报表审计,应当出具否定意见财务报表审计报告

C.如果注册会计师对公司财务报表审计出具了否定意见财务报表审计报告,对于该公司内部控制审计,应当出具无法表达意见内部控制审计报告

D.如果注册会计师对公司内部控制审计出具了否定意见内部控制审计报告,对于该公司财务报表审计,也许出具无保存意见财务报表审计报告

点击查看答案

第10题

当在审计业务中不能获取合理保证,并且在审计报告中发表保留意见也不足以实现向预期使用者报告的目的时,注册会计师可能的处理方式有()

A.出具否定意见的审计报告

B.出具无法表示意见的审计报告

C.终止审计业务

D.解除业务约定

点击查看答案

第11题

下列关于审计报告的说法中,不正确的有()

A.注册会计师必须在获取充分适当审计证据的基础上,才能出具审计报告

B.注册会计师通过签署审计报告,表明对其出具的审计报告负责

C.审计报告是对注册会计师审计任务完成情况及其结果所作的总结,它可以表明审计工作的质量并明确注册会计师的审计责任

D.审计报告之后可以不附已审计的财务报表,财务报表使用者也能正确理解和使用审计报告

点击查看答案
下载上学吧APP
客服
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
选择优惠券
优惠券
请选择
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注上学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注上学吧 -
请用微信扫码测试
选择优惠券
确认选择
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

上学吧找答案