A.7日
B.10日
C.15日
D.20日
第1题
A.7日
B. 10日
C. 15日
D. 20日
第2题
A.30;60
B.60;90
C.30;60
D.30;90
第3题
A.审计组应当在实施必要的审计程序后,及时编制审计报告,并征求审计对象的意见
B.被审计单位对审计报告有异议的,审计项目负责人及相关人员应当修改审计报告
C.审计报告应当及时报送内部审计机构负责人复核
D.内部审计机构应当将审计报告提交被审计单位和组织适当管理层
第4题
A.审计组应当在实施必要的审计程序后,及时编制审计报告,并征求审计对象的意见
B.被审计单位对审计报告有异议的,审计项目负责人及相关人员应当修改审计报告
C.审计报告应当及时报送内部审计机构负责人复核
D.内部审计机构应当将审计报告提交被审计单位和组织适当管理层
第5题
A.审计组应当在实施必要的审计程序后,及时编制审计报告,并征求被审计对象的意见
B.被审计单位对审计报告有异议的,应当修改审计报告
C.审计报告经过必要的修改后,应当连同被审计单位的反馈意见及时报送内部审计机构负责人复核
D.内部审计机构应当将审计报告提交被审计单位和组织适当管理层,并要求被审计单位在规定的期限内落实纠正措施
E.已经出具的审计报告如果存在重要错误或遗漏,内部审计机构应当及时更正,并将更正后的审计报告提交给原审计报告接收者
第6题
A.审计组应当在实施必要的审计程序后,及时编制审计报告,并征求被审计对象的意见
B.被审计单位对审计报告有异议的,应当修改审计报告
C.审计报告经过必要的修改后,应当连同被审计单位的反馈意见及时报送内部审计机构负责人复核
D.内部审计机构应当将审计报告提交被审计单位和组织适当管理层,并要求被审计单位在规定的期限内落实纠正措施
E.已经出具的审计报告如果存在重要错误或遗漏,内部审计机构应当及时更正,并将更正后的审计报告提交给原审计报告接收者
第7题
A.内部审计人员应当连同被审计单位的反馈意见及时报送内部审计机构负责人复核
B.内部审计因其处于组织内部,其报告内容无须包括审计概况和审计依据
C.内部审计报告中应包括针对被审计单位经营活动和内部控制缺陷提出的审计建议
D.被审计单位对内部审计报告持有异议的,审计项目负责人及相关人员应进行研究、核实,必须修改审计报告
E.内部审计报告审计意见的权威性取决于组织适当管理层的授权
第8题
A.利用职权谋取私利的
B.弄虚作假,徇私舞弊,隐瞒查出的问题或者提供虚假审计报告的
C.泄露国家秘密、被审计对象商业秘密的
D.违反法律、法规、规章的其他情形
第9题
A.内部审计人员办理审计事项,应当严格遵守内部审计职业规范,忠于职守,做到独立、客观、诚信、保密
B.国家机关、事业单位、社会团体等单位的内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构,应当在本单位党组织、主要负责人的直接领导下开展内部审计工作,向其负责并报告工作
C.单位应当将内部审计工作计划、工作总结、审计报告以及审计中发现的重大违纪违法问题线索等资料报送同级审计机关备案
D.内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构,对本单位内部管理的领导人员实施经济责任审计时,可以参照执行国家有关经济责任审计的规定
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