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[多选题]

注册会计师实施的下列针对银行存款账户发生额的审计程序中,正确的有()

A.分析不同账户发生银行存款日记账漏记银行交易的可能性,获取相关账户相关期间的全部银行对账单

B.如果对被审计单位银行对账单的真实性存有疑虑,可以要求管理层再次提供银行对账单

C.从被审计单位银行存款日记账上选取样本,核对至银行对账单

D.浏览银行对账单,选取大额异常交易

答案
ACD
解析:选项B错误:如果对被审计单位银行对账单的真实性存有疑虑,注册会计师可以在被审计单位的协助下亲自到银行获取银行对账单。在获取银行对账单时,注册会计师要全程关注银行对账单的打印过程
更多“注册会计师实施的下列针对银行存款账户发生额的审计程序中,正确的有()”相关的问题

第1题

注册会计师对银行存款账户的发生额进行审计,通常能够有效应对被审计单位编制虚假财务报告、管理层或员工非法侵占货币资金等舞弊风险。除实施其他审计程序外,注册会计师还可以考虑对银行存款账户发生额实施的审计程序有()

A.分析不同账户发生银行日记账漏记银行交易的可能性

B.在获取银行对账单时,注册会计师要全程关注银行对账单的打印过程

C.从被审计单位银行存款日记账上选取样本,核对至银行对账单

D.浏览银行对账单,选取大额异常交易进行检查

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第2题

注册会计师对被审计单位的银行存款账户的发生额进行审计时,无需采取的审计程序有()

A.分析不同账户发生银行日记账漏记银行交易的可能性,获取相关账户相关期间的全部银行对账单

B.选取银行对账单中记录的交易与被审计单位银行日记账记录进行核对

C.浏览银行对账单,选取大额异常交易,检查被审计单位银行存款日记账上有无该项收付金额记录

D.关注长期未达账项,查看是否存在挪用资金等事项

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第3题

注册会计师对被审计单位的银行存款账户的发生额进行审计时,可能采取的审计程序是()

A.分析不同账户发生银行日记账漏记银行交易的可能性,获取相关账户相关期间的全部银行对账单

B.选取银行对账单中记录的交易与被审计单位银行日记账记录进行核对

C.浏览银行对账单,选取大额异常交易,检查被审计单位银行存款日记账上有无该项收付金额记录

D.关注长期未达账项,查看是否存在挪用资金等事项

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第4题

下列有关针对重大账户余额实施审计程序的说法中,正确的是()。

A.注册会计师应当实施实质性程序

B.注册会计师应当实施控制测试和实质性程序

C.注册会计师应当实施控制测试

D.注册会计师应当实施细节测试(注意:实质性分析程序更有效时)

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第5题

被审单位银行存款日记账与银行对账单不符,审计人员应当执行的程序是()。

A.向银行询证

B.试算银行存款日记账余额

C.审查银行存款余额调节表

D.审查银行存款往来款项有无漏记

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第6题

注册会计师拟实施的下列各项审计程序中,能够直接证实银行存款存在的有()

A.分析各月末银行存款余额的变化趋势

B.检查银行存款对账单

C.函证银行存款余额

D.测试银行存款收支的内部控制

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第7题

在测试被审计单位的银行存款内部控制时,注册会计师应当对收款凭证实施的程序有()

A.核对收款凭证与存入银行账户的日期和金额是否相符

B.核对银行存款日记账的收入金额是否正确

C.核对收款凭证与银行对账单是否相符

D.核对收款凭证与应收账款等相关明细账的记录是否相符

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第8题

针对A公司以下与货币资金相关的内部控制,F注册会计师应提出改进建议的有()

A.现金收入必须及时存人银行,不得直接用于公司的支出

B.在办理费用报销的付款手续后,出纳人员应及时登记现金、银行存款日记账和相关费用明细账

C.指定负责成本核算的会计人员每月核对一次银行存款账户

D.期末应当核对银行存款日记账余额和银行对账单余额,对余额核对相符的银行存款账户,无需编制银行存款余额调节表

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第9题

D注册会计师负责对丁公司20×8年度财务报表进行审计。在审计银行存款时,D注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断丁公司某银行账户的银行对账单余额为1585000元,在检查该账户银行存款余额调节表时,D注册会计师注意到以下事项:在途存款100000元;未提现支票50000元;未入账的银行存款利息收入35000元;未入账的银行代扣水电费25000元。假定不考虑其他因素,D注册会计师审计后确认的该银行存款账户余额应是()。

A.1535000元

B.1575000元

C.1595000元

D.1635000元

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第10题

账账相符是指()。

A.账簿记录与记账凭证相符

B.全部总账的借方发生额合计与贷方发生额合计相符

C.总账余额与其所属明细账余额相符

D.库存现金、银行存款总账与库存现金日记账、银行存款日记账余额相符

E.不同部门明细账与明细账之间相符

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